你好!具體是什么服務(wù)費(fèi)?
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表,填哪里?
管理費(fèi)用里的服務(wù)費(fèi),應(yīng)該列到匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表哪一欄呢?
老師,所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì),辦公室管理費(fèi),還有訂貨的物流費(fèi),這個(gè)要填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄呢?
管理費(fèi)用福利費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中填哪里
管理費(fèi)用的公會(huì)經(jīng)費(fèi)記到匯算清繳中期間費(fèi)用明細(xì)表中的哪一項(xiàng)里
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
軟件服務(wù)費(fèi),我們是做網(wǎng)店的在天貓?zhí)詫毱脚_(tái)賣貨付給他們的費(fèi)用
**軟件服務(wù)費(fèi)應(yīng)該填寫在企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表A104000的“其他”欄次中**。 在企業(yè)所得稅匯算清繳的過(guò)程中,年度納稅申報(bào)表(A類)的期間費(fèi)用明細(xì)表A104000是根據(jù)會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬來(lái)填列的。這張表格主要包括“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”和“財(cái)務(wù)費(fèi)用”三個(gè)部分。當(dāng)遇到會(huì)計(jì)核算的費(fèi)用科目與稅務(wù)申報(bào)表的分類不完全一致時(shí),例如軟件服務(wù)費(fèi),這類費(fèi)用通常不會(huì)單獨(dú)列示在期間費(fèi)用明細(xì)表中,因此應(yīng)當(dāng)將其歸類到表格的“其他”欄次中。 需要注意的是,具體的填報(bào)規(guī)則可能會(huì)根據(jù)稅收政策的變化而有所調(diào)整,因此在填報(bào)時(shí)應(yīng)以最新的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。同時(shí),建議在填報(bào)前仔細(xì)閱讀相關(guān)的填報(bào)說(shuō)明和指南,或者咨詢專業(yè)的稅務(wù)人員,以確保正確無(wú)誤地完成稅務(wù)申報(bào)工作。 實(shí)際工作中如果金額不大一般可以并入管理費(fèi)用