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1月采購設(shè)備收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,同時(shí)銷售也開了13%的銷項(xiàng)稅發(fā)票,2月繳納增值稅和附加稅。3月全部沖紅,重新獲取新的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,開一張零稅率的銷項(xiàng)稅發(fā)票(出口貿(mào)易),請(qǐng)問分錄如何寫?還有已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅如何出來? 希望老師逐一作答,十分感謝!

2024-03-08 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 16:38

同學(xué)你好 你們出口退稅的吧 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶3137 追問 2024-03-08 16:55

老師,我還想知道3月沖紅的分錄,你提供的是正常出口退稅的分錄吧

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齊紅老師 解答 2024-03-08 16:56

同學(xué)你好 是的 紅沖的就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 你們出口退稅的吧 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2024-03-08
你好,一月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣了,三月份紅沖,是這個(gè)意思嗎?那二月份做的匯算清繳是什么意思?增值稅沒有匯算清繳。
2024-03-08
同學(xué),你好,分錄如下, 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅, 貸應(yīng)收賬款 交稅的分錄 就不要?jiǎng)恿?,等著退稅的時(shí)候 ,交稅分錄紅沖了,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2022-03-03
同學(xué),你好 你收到紅字發(fā)票,按照之前的藍(lán)字發(fā)票做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
2023-10-10
可以的 可以這么做的
2024-12-05
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