把多計提的紅沖處理就做計提時相反的分錄就行了。
老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
老師,前任會計賬面上,應(yīng)付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多;應(yīng)付職工薪酬—職工福利貸方負數(shù)三千多;應(yīng)付職工薪酬—社會保險貸方負數(shù)1.6萬多;應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方負數(shù)八千多;這是很多年前遺留問題,我也查不清原因了,請問如何平賬?
老師請問應(yīng)付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應(yīng)付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調(diào)成一致嗎?怎么調(diào)?
我的上一任會計把應(yīng)付職工計提多了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目一直有貸方余額10萬,怎么做賬調(diào)平
以前年度應(yīng)付職工薪酬科目下錯賬,(單位墊款支付個人繳費用借方了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目出現(xiàn)借方余額),今年想調(diào)賬,應(yīng)該怎么做會計分錄
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
分錄怎么做,涉及以前年度損益調(diào)整嗎
要是跨年了,影響損益的就用這個