你好只有實(shí)際支付才可以沖減
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
老師,前年生產(chǎn)車(chē)間的工資一直在計(jì)提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒(méi)有發(fā)放,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開(kāi)勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,去年少計(jì)提應(yīng)付職工薪酬借方52萬(wàn),導(dǎo)致借方余額52萬(wàn),我借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn),殘保金申報(bào),“上年在職職工工資總額”怎么填?是應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)?是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額,還是貸方發(fā)生額?
之前計(jì)提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了,我需要怎樣去平賬,實(shí)在找不出哪的事來(lái)了,怎樣做賬把他平了
老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢(xún)價(jià)和合同
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)題:3月22日,某支行受理開(kāi)戶(hù)單位A公司提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請(qǐng)貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設(shè)貼現(xiàn)率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內(nèi)甲縣支行的開(kāi)戶(hù)單位天姿商廈(賬號(hào)2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶(hù)無(wú)款支付.隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行。貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現(xiàn)申請(qǐng)人A公司收取貼現(xiàn)款。要求:請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)情形做出相關(guān)處理。
老師,辦稅務(wù)登記時(shí)時(shí),代理記賬的就一定要選擇代理業(yè)務(wù)?還是還可以選擇自然人?辦理成功就自然可以用統(tǒng)一社會(huì)信用代碼進(jìn)入企業(yè)業(yè)務(wù)了嗎
少確認(rèn)收入對(duì)公司財(cái)務(wù)有什么影響?
老師,新公司辦理注冊(cè)登記時(shí)幾個(gè)股東的要找誰(shuí)做法定代表人?可以不辦一般戶(hù)嗎?
貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,我三月開(kāi)的發(fā)票未收到錢(qián),季度申報(bào)也報(bào)了,對(duì)方說(shuō)要作廢發(fā)票我的帳應(yīng)該怎么處理稅也做了營(yíng)業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
馬上開(kāi)勞務(wù)票,能不能把這部分工資轉(zhuǎn)到勞務(wù)費(fèi)里
你好!是可以的,但是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)?我是不是在匯算清繳前轉(zhuǎn)了就行,就不影響2020年實(shí)際的應(yīng)付職工薪酬數(shù)?是不是2021年保險(xiǎn)核基數(shù)的時(shí)候也沒(méi)有影響
你好!你們工資為什么轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)?當(dāng)初做錯(cuò)了?
應(yīng)該是錯(cuò)了,也沒(méi)有發(fā)放
為了2021年保險(xiǎn)核基數(shù)不費(fèi)事兒,而且應(yīng)付職工薪酬貸方也不應(yīng)該有那么多
當(dāng)時(shí)也沒(méi)有開(kāi)票,導(dǎo)致沒(méi)有發(fā)放
你好!可以的,匯算清繳前調(diào)整不影響
那我12月份的是不是不用做呢,等1月份票開(kāi)了再做這部分
你好!個(gè)人建議12月調(diào)整
12月票沒(méi)開(kāi)來(lái),我應(yīng)該怎么調(diào)整,而且三百萬(wàn)我以現(xiàn)金發(fā)放可以嗎
你好!按暫估轉(zhuǎn)出來(lái)
暫估的分錄怎么寫(xiě),借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?那樣的話我現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了,沒(méi)事嗎
你好!就是把工資轉(zhuǎn)發(fā)到勞務(wù)費(fèi),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票所以是暫估
老師,這個(gè)分錄具體怎么寫(xiě)啊
你好!你們?nèi)〉冒l(fā)票做,現(xiàn)在流怎么做,摘要注明暫估就可以
老師,我取得發(fā)票的時(shí)候想借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存現(xiàn)金,可是現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)有,現(xiàn)金也沒(méi)有那么多,我暫估的話庫(kù)存現(xiàn)金就有負(fù)數(shù)了
你好!你不是轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)嗎?取得發(fā)票你就有現(xiàn)金了?
取得發(fā)票后準(zhǔn)備從銀行取現(xiàn),這好幾百萬(wàn)也不是一下能取出來(lái)的
你好!取得發(fā)票你也要對(duì)公付款不能現(xiàn)金的,否則存在查查風(fēng)險(xiǎn)。