你好,可以一起匯算的哈
個(gè)人工資薪金?年度獎(jiǎng)金兩個(gè)公司加起來(lái)一共10萬(wàn)元,需要匯算清繳嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳其中其中福利費(fèi)是不是和公司一樣不能超過(guò)全年工資薪金的14%?
老師好,個(gè)獨(dú)公司今年做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候又補(bǔ)了一些稅。那這筆稅費(fèi)要不要和之前加一起填報(bào)在工商年報(bào)的納稅總額里面?
老師你好,第4季度的經(jīng)營(yíng)所得預(yù)交申系統(tǒng)默認(rèn)不讓扣除6萬(wàn)了,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶已經(jīng)扣除工資薪金6萬(wàn)了,兩項(xiàng)只能扣除一項(xiàng),第4季度有利潤(rùn)必須交經(jīng)營(yíng)所得,但是工資利潤(rùn)總和不到6萬(wàn),交了這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得后,年度匯算清繳可不可退呢
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金可以一起年度匯算清繳嗎? 兩個(gè)加起來(lái)總額度不超6萬(wàn)
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
那就是經(jīng)營(yíng)所得那邊交稅了 后期匯算不超6萬(wàn)可以退稅是吧
是的,可以退稅的哈
這個(gè)上沒(méi)看見有經(jīng)營(yíng)所得呀
你這個(gè)是個(gè)人的進(jìn)去的不,手機(jī)快電了,我回家后給你查一下,回復(fù)你哈,這塊我也很久沒(méi)有了解過(guò)了
嗯嗯 好的
看我是不是記錯(cuò)了,到時(shí)候回復(fù)你
你好,剛剛電話問(wèn)了我大學(xué)老師,說(shuō)我記錯(cuò)了,勞務(wù)報(bào)酬一起匯算的,經(jīng)營(yíng)所得不匯總的,我更正一下我前面說(shuō)的哈
啊 好吧 我都交稅了
工資不發(fā)了羅,只能一個(gè)地方享受6萬(wàn)扣除的
交了就沒(méi)有辦法退了唄
可以改報(bào)表退稅的,但是你工資申報(bào)的表也要一起改就沒(méi)問(wèn)題的
在經(jīng)營(yíng)所得那邊交的稅 該好嗎
可以改的哈,你正常業(yè)務(wù),改報(bào)表怕什么
交的時(shí)候是微信交的 退的時(shí)候也是退到微信上嗎
一般是原路退回的
好的 我試試吧
加油,記得給我好評(píng)哦
嗯嗯 好的
等你的好評(píng)哦 加油