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老師好,個(gè)獨(dú)公司今年做生產(chǎn)經(jīng)營所得稅年度匯算清繳的時(shí)候又補(bǔ)了一些稅。那這筆稅費(fèi)要不要和之前加一起填報(bào)在工商年報(bào)的納稅總額里面?

2022-03-23 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 16:32

你好在今年補(bǔ)交的屬于下一年,明年申報(bào)的收入納稅總額里面。

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齊紅老師 解答 2022-03-23 16:32

這個(gè)納稅總額是你們單位實(shí)際支付的,看實(shí)際支付的時(shí)間,不要看所屬期。

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你好在今年補(bǔ)交的屬于下一年,明年申報(bào)的收入納稅總額里面。
2022-03-23
這筆屬于二二年的稅款里面的,按實(shí)際繳納的時(shí)間來算,不是算所屬期。
2022-04-02
你好,同學(xué)。你如果 上年的所得稅,你是用未分配利潤調(diào)整,不是直接所得稅費(fèi)用調(diào)整處理的。這個(gè)不反應(yīng)。
2021-01-18
你好不算的,所得稅就是零。
2021-01-17
?你好1.? ? 是的。 是21年 1-12月繳納的 金額; 不包括個(gè)稅 和工會經(jīng)費(fèi) 以及殘保金的? ;未交的不算哈? ?
2022-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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