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9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應的稅費。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時候應該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔這筆收入的稅

2024-01-13 12:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 12:37

您好,是的,納稅申報表紅字藍字相抵了

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您好,是的,納稅申報表紅字藍字相抵了
2024-01-13
你好是的,10月做賬時先沖紅9月再按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-22
同學,你好 對方可以抵扣的
2020-12-24
對的,同學,流程是沒有問題的
2023-11-02
你好 3000-188 按這個開的 你實際銷售出去多少
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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