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老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?

2022-10-25 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 13:43

你好 3000-188 按這個開的 你實際銷售出去多少

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快賬用戶3157 追問 2022-10-25 13:56

實際銷售出去的就是 3000噸

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快賬用戶3157 追問 2022-10-25 13:57

現(xiàn)在就是8月的3000噸需要紅沖重新開,但是這里面有188噸在9月已經(jīng)紅沖重新開過了

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:04

那你現(xiàn)在只能開負數(shù) 3000減188, 開不了3000。

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你好 3000-188 按這個開的 你實際銷售出去多少
2022-10-25
您好,是幾月作廢的188噸發(fā)票?
2022-10-25
是的 需要進項轉(zhuǎn)出 重新開了你再重新抵扣。
2024-04-09
您好!10月補開了發(fā)票,那么對應(yīng)發(fā)票的信息要填寫在對應(yīng)稅率欄次,同時在未開票收入填寫負數(shù)
2022-11-13
八月份的這個發(fā)票已經(jīng)紅沖了,你不需要再退回 都已經(jīng)操作完了
2023-11-01
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