你好 3000-188 按這個(gè)開的 你實(shí)際銷售出去多少

老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,9月開的專票3000噸10月已經(jīng)認(rèn)證申報(bào),現(xiàn)在作廢其中的188噸又重新開具正確的了,那是不是9月份銷量就是3000-188噸,還是怎么理解?
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào),又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報(bào)時(shí)沒有申報(bào)這188噸的稅,等于是8月提前交過了對(duì)吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯(cuò)了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
我想問一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆]來得及開發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉栴},所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過,應(yīng)該怎么填申報(bào)表
請(qǐng)問老師,企業(yè)安置殘疾人,算所得稅的時(shí)候是工資的二倍,這個(gè)工資數(shù)包括企業(yè)給交的社保費(fèi)用么?
你好公司全額給員工繳納了社保要怎么記賬
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中 股權(quán)原值怎么填?
甲公司從勞務(wù)公司雇傭員工,員工的個(gè)人所得稅是甲公司報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)
發(fā)票內(nèi)容可以開 電子元件*電子元器件 ,嗎
老師,去年做了個(gè)分錄:借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 10000 帶:銀行存款 10000 今年對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么改憑證
老師,我們開了一家實(shí)體店和線上店鋪,現(xiàn)在實(shí)體店給別人經(jīng)營了,但是在報(bào)稅時(shí),線上和實(shí)體店是一起報(bào)的(因?yàn)槭且粋€(gè)資質(zhì)),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓算一下,實(shí)體店應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi),老師,應(yīng)該怎么算?
買賣雞蛋的行業(yè),一般成本費(fèi)用是多少配比,
老師你好,就是開票他老是要掃臉,怎樣可以減少掃臉的次數(shù)
支付天然氣的賬務(wù)處理


實(shí)際銷售出去的就是 3000噸
現(xiàn)在就是8月的3000噸需要紅沖重新開,但是這里面有188噸在9月已經(jīng)紅沖重新開過了
那你現(xiàn)在只能開負(fù)數(shù) 3000減188, 開不了3000。