同學(xué),你好 對方可以抵扣的
8月的進(jìn)項(xiàng),9月開出去發(fā)票已經(jīng)給對方公司了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)問題,那張進(jìn)項(xiàng)還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個銷項(xiàng)稅額,有用不?對方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務(wù)局喊他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對方現(xiàn)在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個月開了一張發(fā)票,開票信息錯誤,對方?jīng)]有抵扣,又重新給對方開了一張。但在增值稅申報時發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應(yīng)的稅費(fèi)。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時候應(yīng)該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費(fèi)已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔(dān)這筆收入的稅
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團(tuán)規(guī)定的,有點(diǎn)耗時啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開的,最近能按差額開票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營所得個人所得稅匯算時合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報嗎
發(fā)票開的是廣告服務(wù)*燈布安裝費(fèi),我公司應(yīng)計入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是銷售費(fèi)用-其他?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計算個稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進(jìn)項(xiàng)的話,要交稅?
同學(xué),你好 你開了一正一負(fù),相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對方收到了的也是一正一負(fù),進(jìn)項(xiàng)也不可以抵扣了吧
同學(xué),你好 對方之前錯誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍(lán)字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經(jīng)抵扣了的吧??
同學(xué),你好 一般名字錯誤,對方不能抵扣
聽說,對方是已經(jīng)抵扣了的,如果對方抵扣了,是不是就不可以了,
同學(xué),你好 那需要對方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發(fā)票
好的。謝謝。
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!