同學,你好 對方可以抵扣的
8月的進項,9月開出去發(fā)票已經給對方公司了,現在才發(fā)現8月的進項發(fā)票有點問題,那張進項還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項發(fā)票出去,現在12月對方,核對的時候,才發(fā)現發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應稅額已經上交了,現在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現在這個銷項稅額,有用不?對方進項還可以抵扣嗎?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務局喊他進項轉出,對方現在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個月開了一張發(fā)票,開票信息錯誤,對方沒有抵扣,又重新給對方開了一張。但在增值稅申報時發(fā)現銷項發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
請問上個月進項發(fā)票已抵扣,這個月銷售方發(fā)現錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎?
老師,這題為什么不用200-100+100*40%
老師好,我公司是小規(guī)模勞務公司,23年多開出去一張票,這個月沖紅了,怎么做分錄呢?
老師,求解一下這道題
本月電費3萬元,生產了A產品耗用了2萬,如何結轉制造費用,和生產成本
老師,第二季度期初現金余額是多少?
銷售板材 運輸費按成本比例多少
老師,這兒算超標沒有,會計利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調明白),這筆分錄應該怎么做呀?
那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進項的話,要交稅?
同學,你好 你開了一正一負,相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對方收到了的也是一正一負,進項也不可以抵扣了吧
同學,你好 對方之前錯誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經抵扣了的吧??
同學,你好 一般名字錯誤,對方不能抵扣
聽說,對方是已經抵扣了的,如果對方抵扣了,是不是就不可以了,
同學,你好 那需要對方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發(fā)票
好的。謝謝。
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!