同學(xué),你好 對(duì)方可以抵扣的

8月的進(jìn)項(xiàng),9月開出去發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方公司了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)問題,那張進(jìn)項(xiàng)還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對(duì)方,核對(duì)的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對(duì)應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對(duì)方重新開一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對(duì)方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
我給對(duì)方6月開的專票,但是對(duì)方公司7月才申請(qǐng)一般納稅人,對(duì)方7月把發(fā)票抵扣了,稅務(wù)局喊他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方現(xiàn)在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個(gè)月開了一張發(fā)票,開票信息錯(cuò)誤,對(duì)方?jīng)]有抵扣,又重新給對(duì)方開了一張。但在增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應(yīng)的稅費(fèi)。后來對(duì)方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對(duì),12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時(shí)候應(yīng)該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對(duì)吧?可是9月份的稅費(fèi)已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔(dān)這筆收入的稅
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?


那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進(jìn)項(xiàng)的話,要交稅?
同學(xué),你好 你開了一正一負(fù),相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對(duì)方收到了的也是一正一負(fù),進(jìn)項(xiàng)也不可以抵扣了吧
同學(xué),你好 對(duì)方之前錯(cuò)誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍(lán)字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經(jīng)抵扣了的吧??
同學(xué),你好 一般名字錯(cuò)誤,對(duì)方不能抵扣
聽說,對(duì)方是已經(jīng)抵扣了的,如果對(duì)方抵扣了,是不是就不可以了,
同學(xué),你好 那需要對(duì)方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發(fā)票
好的。謝謝。
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!