你好是的,10月做賬時(shí)先沖紅9月再按照發(fā)票重新做分錄
老師咨詢一個(gè)問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對(duì)嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說,這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開票給我們
老師對(duì)方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒有這張發(fā)票,對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
公司貸款利息開了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,需要開票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個(gè)稅申報(bào)了,請問現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢
老師,購入1000塊錢的熱水器,和3500塊錢的冰箱,同一個(gè)供應(yīng)商那里,一起買的 這2個(gè)必須要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬,由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
老師你好,我報(bào)的是財(cái)務(wù),現(xiàn)在怎么一直講的是會(huì)計(jì)?我感覺聽不懂,有點(diǎn)懵
供應(yīng)商給公司開了專票,但是公司尚未入賬,請問公司可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選抵扣嗎?
老師好!個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)季度開100萬普通,怎么計(jì)算稅款,申報(bào)增值稅和經(jīng)營所得稅,個(gè)體沒有成本票。
請問公司發(fā)放工資,走對(duì)公賬戶呢還是提取現(xiàn)金發(fā)放好些呢?具體流程是怎么樣的呢?