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留抵稅額抵欠會計分錄怎么做

2023-12-28 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 21:28

你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。? (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。

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快賬用戶3790 追問 2023-12-28 21:45

期末進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-28 21:51

你好,進項大于銷項, 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借: 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (銷項稅額), 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸: 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (進項稅額)

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快賬用戶3790 追問 2023-12-28 21:57

期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,進項已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,抵欠的時候進項稅額為零了

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齊紅老師 解答 2023-12-28 21:59

您好,同學(xué),具體什么意思呢

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快賬用戶3790 追問 2023-12-28 22:00

有抵稅額抵欠借方應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增稅轉(zhuǎn)出未交增稅

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快賬用戶3790 追問 2023-12-28 22:00

這樣做分錄可以嗎?

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快賬用戶3790 追問 2023-12-28 22:01

上一步我問您的是期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)完以后進項有留抵稅額,然后我用留抵稅額抵欠

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齊紅老師 解答 2023-12-28 22:02

當(dāng)月多繳的增值稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。? (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2023-12-28
您好,你說的是抵扣之前的嗎
2022-07-19
用上期留抵稅額抵減欠稅,會計分錄如下: - 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 - 例如, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) -6000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 -6000
2024-12-24
留抵增值稅抵欠: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-04-15
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2020-08-20
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