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出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表

2025-10-01 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-01 13:59

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-01 14:00

您好,出口退稅申報在10月申報期內(nèi)可以先提前填表和自檢,等增值稅申報做完后再正式提交退稅表,只要在10月申報期截止前完成正式申報就行,提前填能早點檢查數(shù)據(jù)對不對,但正式提交要等增值稅報完確保數(shù)據(jù)一致。

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外貿(mào)企業(yè)沒有順序要求,你可以先申報出口退稅,再去申報增值稅。
2025-03-21
在正式申報出口退稅匯總表前,與增值稅申報表比對的信息主要包括: 對于生產(chǎn)企業(yè): 1.增值稅納稅申報表期末留抵稅額:應(yīng)和出口退稅匯總表中的“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”一致; 2.免抵退稅不得免征和抵扣稅額:應(yīng)和增值稅申報表附表二“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”一致。 對于外貿(mào)企業(yè): 需確保增值稅申報里面的“免抵退的出口額”與出口退稅申報表里面的出口額保持一致。
2024-06-28
您好,這個需要對比貨物單價,數(shù)量,以及總金額這個,還有單位
2024-06-28
親,采集報關(guān)單對應(yīng)的收匯情況,直至最后一條數(shù)據(jù)采集完畢后,點擊“保存”,再點擊“關(guān)閉”,這時候就可以看到錄入的收匯信息了。 在屏幕的正上方,點擊“?退稅申報”,系統(tǒng)會彈出申報界面,點擊左上方“生成申報數(shù)據(jù)”按鈕,就出現(xiàn)了“確認(rèn)生成申報數(shù)據(jù)”彈窗,上面顯示“申報年月”和“批次”,點擊“確認(rèn)”按鈕。 這時就可以看到將要生成數(shù)據(jù)的情況了,包括錄入了幾條“進貨明細”、幾條“出口明細”數(shù)據(jù), 如果錄入了“出口貨物收匯情況表”也可以在這里看到。 確認(rèn)無誤后點擊“生成”,生成申報數(shù)據(jù)的操作就完成了。
2024-05-16
對的,是的,是這么做的。
2023-06-05
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