您好,是我們開票的金額特別大么,改為正確的,我們也遇到過,稅務(wù)是這么答復(fù)的
老師,您看一下我點增值稅申報,系統(tǒng)自動出來這個數(shù)據(jù),請問是否有什么問題呢?
老師,我申報本期增值稅的時候,彈出錯誤信息說這兩個地方數(shù)據(jù)要一致,請問這兩個地方數(shù)據(jù)分別代表什么意思呀?下面那個數(shù)據(jù)是默認(rèn)出來的
老師好,我做增值稅申報,出現(xiàn)了一個情況,在報稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師你好,增值稅主表系統(tǒng)出的數(shù)據(jù)跟我實際的數(shù)據(jù)不一樣,該怎么整改?21193.37是上個月交的稅款是緩繳增值稅,但是我一共欠的增值稅是這個數(shù)20793.07這個表我該怎么整改?
郭老師,一般系統(tǒng)上根據(jù)稅盤上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒錯哈,但是這個有點麻煩,怎么也算不出那個數(shù)據(jù)啊
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個點的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個人了,可以走公司公戶報銷么
老師您好!個體戶用公戶給個人轉(zhuǎn)款,算是個體戶的營業(yè)額嗎?
個體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報增值稅,開票為21544.27元,在申報增值稅的時候,系統(tǒng)在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)銷售額這分類自動填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會經(jīng)費應(yīng)該公司交,還是員工交?
就自己按照正確的金額改正就可以哈
您好,是的,跟稅務(wù)確認(rèn)過的,系統(tǒng)帶出來的不一定對
老師你好,我想咨詢一下,我們這個進(jìn)項我按照我的用途填的,但是系統(tǒng)始終顯示說我有三張電子民航的發(fā)票
民航的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎
?您好,因為你公司是小規(guī)模納稅人,所以民航發(fā)票不能抵扣進(jìn)項稅,系統(tǒng)提示是因為發(fā)票可能被誤勾選了,你只需要登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺把那三張發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷掉,然后申報時只填收入別管進(jìn)項就行了
我們是一般納稅人,我都沒有勾選,但是我填表的時候就說我可以抵扣
那我可以就直接抵扣嗎,這個開的是電子客票行程單
?您好,那這三張電子客票行程單就可以抵扣,前提是得是員工因公出差的。系統(tǒng)提示你可以抵扣,說明它識別到這些是合規(guī)憑證,你直接抵扣就行。計算方法是(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%,這個算出來的稅額填在增值稅申報表附列資料二的第8b欄或者第10欄里就行了
好的,系統(tǒng)里直接就出來數(shù)據(jù)叫我抵扣了,我就直接抵扣了,謝謝老師
哦哦,可以抵扣的哦