學(xué)員朋友您好,這是今年的,還是以前年度的?
老師,有一筆成本發(fā)票收到后我們記了成本,然后同事申請資金,當(dāng)時(shí)也沒說是支付這筆費(fèi)用的,記到其他應(yīng)收款里了,這樣賬怎么調(diào)整
老師 之前的會計(jì)把支出錯(cuò)記收入了 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 她還記成其他應(yīng)收款了 我現(xiàn)在收到發(fā)票了 這個(gè)怎么調(diào)整呢
老師你好,我問下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級科目人名記錯(cuò)了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個(gè)是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
老師 我的應(yīng)收賬款科目做錯(cuò)了 是之前會計(jì)做的我剛發(fā)現(xiàn),把九鼎應(yīng)收記錯(cuò)到鼎昌 ,導(dǎo)致鼎昌應(yīng)收多2萬,但是九鼎的應(yīng)收其實(shí)應(yīng)該少2萬,但是被之前的會計(jì)調(diào)平了,我現(xiàn)在鼎昌沒有的對稱調(diào)整,我怎么處理
老師好,2月份要記一筆5萬的其他應(yīng)收款壞賬入營業(yè)外支出記錯(cuò)方向,當(dāng)時(shí)借記:其他應(yīng)收款 貸記營業(yè)外支出 。3月做了相反分錄:借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款后又重新做一筆分錄:借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款。到4月份才發(fā)現(xiàn)報(bào)表顯示營業(yè)外支出是10萬?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整,是哪里做錯(cuò)了?
老師,出口收入只有委托出口也必須要勾上自營出口收入嘛?這是為什么
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個(gè)體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:代扣個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8個(gè)月=16040 銀行支付工資:10995x8個(gè)月=87960合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000, 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會有提示:您填報(bào)已發(fā)放工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)13000元,請確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個(gè)稅完稅憑證在哪里可以補(bǔ)打,我10月繳的9月個(gè)稅,點(diǎn)進(jìn)去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個(gè)人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費(fèi),剩下錢入的工戶,這筆費(fèi)用我怎么做分錄?幫我整理一個(gè)完整的會計(jì)分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個(gè)倉庫,開進(jìn)來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
老師 是今年的
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,藍(lán)字登記正確的
好的 謝謝老師
老師 老板借款 是借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
這個(gè)會計(jì)分錄是正確
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價(jià))。
老師 那股東還款的時(shí)候就是 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 對嗎
是的沒錯(cuò), 是這樣的