借:應付賬款 貸:其他應收款
老師,事業(yè)單位,前兩年進來一筆經(jīng)費,應該做成收入,但前會計做成其他應付,之后用到這筆經(jīng)費的時候也是沖減其他應付。到了今年這筆經(jīng)費剩余金額還掛在其他應付那里,這種應該怎么調(diào)賬?
2022年的一筆采購材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒收到發(fā)票,本來應該記預付,但當時的會計直接記管理費用了,這張發(fā)票至今沒有收到,請問今年應該怎么調(diào)整?
老師,有一筆成本發(fā)票收到后我們記了成本,然后同事申請資金,當時也沒說是支付這筆費用的,記到其他應收款里了,這樣賬怎么調(diào)整
老師您好,我們是小規(guī)模,22年有一筆暫估成本忘記紅沖了,分錄是借暫估成本 貸應付賬款,然后到了23年,賬上一直掛著那筆應付,23年又沒發(fā)生主營業(yè)務成本,怎么我要怎么調(diào)整這筆賬啊?
23年有一筆支出修理費成本10萬當時記賬 借 其他應收款——××人名 貸 銀行存款 老板說這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實當時應該記 借 應付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費 貸 應付賬款
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬