你好 你先把之前會(huì)計(jì)調(diào)的帳全部沖回來(lái) 重新調(diào)一下 按照實(shí)際情況來(lái)
老師 我們從代理記賬把賬收回來(lái)了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目 和現(xiàn)在實(shí)際的有一個(gè)差額 就是1月份她們沒(méi)有計(jì)提 所以應(yīng)交稅費(fèi)科目不平 比如應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因?yàn)橹?000代理記賬會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平
老師,我的應(yīng)收賬款期末借方有46000,預(yù)收貸方46000,其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司,之前的會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢!實(shí)際上應(yīng)該是平的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬(wàn)元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師 我的應(yīng)收賬款科目做錯(cuò)了 是之前會(huì)計(jì)做的我剛發(fā)現(xiàn),把九鼎應(yīng)收記錯(cuò)到鼎昌 ,導(dǎo)致鼎昌應(yīng)收多2萬(wàn),但是九鼎的應(yīng)收其實(shí)應(yīng)該少2萬(wàn),但是被之前的會(huì)計(jì)調(diào)平了,我現(xiàn)在鼎昌沒(méi)有的對(duì)稱調(diào)整,我怎么處理
老師內(nèi)賬,要是開(kāi)出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書(shū),沒(méi)有初級(jí)證書(shū)是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來(lái),用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
之前的調(diào)不回,她是沖之前的亂賬,
調(diào)回的牽扯到很多科目, 我直接做個(gè)負(fù)數(shù)-應(yīng)收賬款鼎昌 借營(yíng)業(yè)外支出 可以嗎
那也是可以的哈? ?實(shí)務(wù)中很多也是這么做的? ?加油? 結(jié)束問(wèn)題后記得給我好評(píng)哦
借營(yíng)業(yè)外支出會(huì)有什么影響么
金額不大? 沒(méi)關(guān)系的哈??
加油? 主動(dòng)結(jié)束問(wèn)題記得給我一個(gè)五星好評(píng)哦