您好,沒有借,是您只看借方了,把第2個分錄改一下就好了 借記:其他應收款(負) 貸記營業(yè)外支出(負)
9月支付了一筆逾期申報罰款900,記在了借:營業(yè)外支出稅收滯納金,貸:現(xiàn)金,為什么利潤表出來是顯示的是其中:壞賬損失900而不是稅收滯納金呢
老師您好,企業(yè)有這樣一筆賬: 借:營業(yè)外支出—罰款支出 貸:其他應收款 這是不是做錯賬了 需要調整分錄?
年前的借支沒有登記員工借支 在9月份建賬的時候沒有發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在年底才發(fā)現(xiàn) 請問老師這筆我是這樣做嗎 借 其他應收款 貸 營業(yè)外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質發(fā)票沒有驗舊,稅務局讓登陸電子稅務局處理一下,請問老師怎么驗舊啊