你好,就根據(jù)你的 描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結(jié)賬了不能進(jìn)行反結(jié)賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進(jìn)行調(diào)整
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師你好,我們之前過個往來是借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個月做成了借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)
老師 請文一下我之前的銀行賬原本是借銀行存款,貸預(yù)付賬款 但不小心做成了借銀行貸銀行 時隔幾個月了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整銀行呢
老師,問下我之前付定金掛賬 借預(yù)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票拿到了,借管理費用 貸預(yù)付賬款 銀行存款,這個現(xiàn)金流量怎么填寫
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
摘要應(yīng)該怎么寫呢
你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證?
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利