借:應付賬款貸:銀行存款 這個你的用友沒有取得現(xiàn)金流數(shù)據(jù)嗎,你們分配現(xiàn)金流那做分錄不是可以自己選擇嗎,對應那個做完憑證之后,我記得金蝶學員截圖是可以自己選擇,做完分錄自己選擇現(xiàn)金流,
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結賬了不能進行反結賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進行調(diào)整
老師好,我們收到財政專項資金時候借銀行存款貸:專項應付款?,F(xiàn)在這筆錢用在在在建工程上,應該怎么做賬,才能把專項應付款沖了。
老師 建筑施工企業(yè)在現(xiàn)實生活當中不會收到工程結算單 就是什么時候收到錢了 什么時候做 做那個借銀行存款 貸工程結算 是嗎 還是得借 應收賬款貸 工程結算 借銀行存款,貸應收賬款
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
21年8月工程進行蒸汽計量安裝工程 賬務做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產(chǎn) 貸在建工程。22年1月發(fā)現(xiàn)還有尾款未付,想調(diào)整21年12月在建工程結轉固定資產(chǎn)的賬怎么處理?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數(shù)據(jù)同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
但老師我上個月已經(jīng)把在建工程用銀行存款結轉了,我現(xiàn)在是想在這個月用應付賬款來體現(xiàn)一下。
借在建工程 負數(shù) 借銀行,之后重新做,借:在建工程—建安貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款。
老師,在用友中我先借在建工程負數(shù)再貸銀行存款負數(shù)然后再借應付貸銀行存款,這個銀行存款會有現(xiàn)金流嗎,還是銀行存款抵消了
不會,這個,你這個抵減了這個,你不反結賬,那這個沒有辦法取到現(xiàn)金流,
好的,謝謝老師
好的,我記得用友是可以反結賬的,你問下你售后看看,這個