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老師你好,我們之前過個(gè)往來是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)

2023-01-04 15:07
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 15:07

學(xué)員你好,那就做一個(gè)借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收賬款

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學(xué)員你好,那就做一個(gè)借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2023-01-04
你好,審計(jì)的建議是合理的 你們拿到錢的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款---母公司 等到還錢 借:其他應(yīng)付款---母公司 貸:銀行存款
2020-12-31
你好,可以把之前的憑證更正沖紅,重新以發(fā)票入賬
2025-01-12
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2021-11-09
借:主材料費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
2022-04-24
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