借管理費(fèi)用福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,銀行 按照你實(shí)際支付的來(lái)做就可以的,多開(kāi)的不用做。
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)啊?
我們單位有一個(gè)臨時(shí)工不小心受傷了,之前已經(jīng)給他賠了10000萬(wàn)醫(yī)藥費(fèi)(已做賬),現(xiàn)在還要給他5千,但是發(fā)票是醫(yī)院開(kāi)的20000,這個(gè)時(shí)候我們應(yīng)該怎么做賬,能不能詳細(xì)講解一下,謝謝老師
老師,請(qǐng)教一下,公司里發(fā)生了工傷,然后住院的費(fèi)用都是我們公司出的現(xiàn)金,現(xiàn)在走完了工傷流程,然后公戶也到了報(bào)銷的錢(qián)1萬(wàn)左右,但這個(gè)錢(qián),我們需要再給到員工了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)住院?jiǎn)T工沒(méi)有負(fù)擔(dān) 。我這個(gè)賬上掛的這筆錢(qián),怎么銷賬?,F(xiàn)在當(dāng)時(shí)住院的記錄中的那張?jiān)紤{證已經(jīng)給到工傷認(rèn)定中心了,我也沒(méi)有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個(gè)員工的?;蚴潜仨氝@個(gè)員工打收條,由掛賬變成現(xiàn)金支付?怎么做賬合理,需要什么附件?
老師,我們的電費(fèi)發(fā)票是先交錢(qián)的,后給開(kāi)發(fā)票。然后,我做的都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候,就是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。但是吧,我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢(qián)。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開(kāi)了,大概得有1000多塊錢(qián)。就是1000多塊錢(qián)吧,他可能是我沒(méi)來(lái)這個(gè)單位之前,我們老板個(gè)人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺(jué)得肯定是以前有人兒交過(guò),然后就是我們又交了,然后他給我們開(kāi)的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000了,我多出那1000塊錢(qián),我應(yīng)該怎么記賬。
你好,老師,請(qǐng)教我們的客戶在2024.12月計(jì)提了377358.49元的費(fèi)用(含稅金額是40萬(wàn),我們應(yīng)該在12月給他們開(kāi)發(fā)票,但是由于發(fā)票額度不夠開(kāi)不了,所以客戶他們預(yù)計(jì)了這筆費(fèi)用),在2024.12月賬務(wù)中我們的客戶(也是往來(lái)單位)預(yù)提了這筆費(fèi)用那我們公司應(yīng)該怎么記賬,分錄怎么做,目前款還沒(méi)轉(zhuǎn)給我們公司,如果我們不做這筆業(yè)務(wù)的話,我們公司和這個(gè)往來(lái)單位的往來(lái)就對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么做分錄,急求急求能解答的老師來(lái)回答下,謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅