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老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進(jìn)來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報(bào)表和賬應(yīng)該怎么做呢?

2023-12-07 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 17:01

您好,原來藍(lán)字的部分,紅字沖回填寫紅字

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快賬用戶7176 追問 2023-12-07 17:02

分錄和申報(bào)表怎么填

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:03

原來怎么做的,藍(lán)字的部分紅字沖回,都填寫紅字即可

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快賬用戶7176 追問 2023-12-07 17:08

之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:40

您好,那就再紅字沖回轉(zhuǎn)出的分錄

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您好,原來藍(lán)字的部分,紅字沖回填寫紅字
2023-12-07
你好,如果是購買貨物的,借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-07-14
是的,那個再下月轉(zhuǎn)出就行
2025-04-03
你好,專票不可能是免稅的。
2023-12-06
同學(xué)您好,拿到紅票, 借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2023-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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