你好,專票不可能是免稅的。
老師 我們另一個(gè)公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個(gè)公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購買,我們再賣給需方,這個(gè)算貿(mào)易嗎?內(nèi)銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務(wù)發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補(bǔ)張發(fā)票,這個(gè)就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點(diǎn),現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點(diǎn)。優(yōu)惠的兩個(gè)點(diǎn),小規(guī)增值稅報(bào)表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計(jì)和貸方本年累計(jì)無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計(jì)和貸方本年累計(jì)都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個(gè)要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個(gè)公司的輔助教育費(fèi),他可以用個(gè)人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費(fèi)用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時(shí)到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準(zhǔn),還是完工使用為準(zhǔn)
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計(jì)稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計(jì)稅依據(jù)不一樣,選擇哪個(gè)作為房產(chǎn)原值
說錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我之前已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槲覀児鹃_出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去,稅務(wù)局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。
然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進(jìn)項(xiàng)稅額本來就是轉(zhuǎn)出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?
對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 表二不要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。