你好,專票不可能是免稅的。
有個(gè)問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
增值稅申報(bào)中附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,有家公司開票是免稅,進(jìn)來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個(gè)分錄怎么做
老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進(jìn)來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報(bào)表和賬應(yīng)該怎么做呢?
你好,11月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了,但是在這個(gè)月發(fā)票對方紅沖了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后要補(bǔ)繳這部分增值稅稅款?會計(jì)分錄能給一下嗎?
業(yè)務(wù)員不把單子給會計(jì),會計(jì)不做賬,造成入賬不及時(shí)誰的責(zé)任?
老師,小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師公司是國企,會計(jì)漏報(bào)稅了,滯納金是會計(jì)自己交納嗎
郭老師,什么叫n+1,什么情況賠付給員工n+幾
購進(jìn)的發(fā)票沒開,貨賣出去了,可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
我請教一下,個(gè)人收到出版社的稿費(fèi),需要開具增值稅發(fā)票嗎?
一般納稅 稅率13% 進(jìn)貨花19000.96元,加幾個(gè)點(diǎn)我才可以賺錢 沒有進(jìn)賬發(fā)票,也沒有費(fèi)用發(fā)票 怎么算,麻煩幫忙算一下
老師你好,請問我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在老板要求升為一般納稅人,但是之前的賬上比較亂,升這個(gè)可會被查賬呢,之前都是開票過賬的,沒有實(shí)際經(jīng)營,收的錢全部到老板的賬戶上
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人,還是小規(guī)模是電子稅務(wù)局自動核定嗎?
老師,反映公司營業(yè)能力的是營業(yè)凈利率還是總資產(chǎn)凈利率?
說錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我之前已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槲覀児鹃_出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去,稅務(wù)局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。
然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進(jìn)項(xiàng)稅額本來就是轉(zhuǎn)出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?
對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 表二不要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。