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老師您好,公司進(jìn)了一批鮮豬肉,結(jié)果被庫管保管失誤損壞,這筆款的會計分錄以及稅務(wù)處理怎么操作呢?

2023-11-22 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-22 15:57

你好!這個借營業(yè)外支出 貸庫存商品。但是你要稅前扣除,得稅務(wù)局認(rèn)可

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快賬用戶4179 追問 2023-11-22 15:58

就是不允許抵扣進(jìn)項發(fā)票嘛老師

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:00

你好!不一定了,要稅務(wù)局認(rèn)定

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快賬用戶4179 追問 2023-11-22 16:14

好呢謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:31

你好!不用客氣的了

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你好!這個借營業(yè)外支出 貸庫存商品。但是你要稅前扣除,得稅務(wù)局認(rèn)可
2023-11-22
您好,直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)(調(diào)去年還要去更正申報,麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會計分錄又是 借管理費(fèi)用維修費(fèi)-1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發(fā)票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
你好,你在做一個計提的,你那個是確認(rèn)壞賬的,借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備。
2023-04-21
同學(xué)你好,存貨損失類型選非正常損失,然后賬載金額,稅收金額都填3.3萬,納稅調(diào)整金額應(yīng)該是0
2025-04-15
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸利潤分配未分配利潤,這個是發(fā)票的稅額。然后匯算清繳納稅調(diào)增就可以的。
2024-10-03
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