你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算材料費2000元,并且支付給了供應商,今年供應商把2000元退回來了,請問我怎么做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅今年的制造費用,那么會計分錄是什么?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了材料費2000元,并且支付給了供應商,也已經(jīng)計入去年損益,今年供應商通過銀行把2000元退回來了,請問今年我如何做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果通過調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅制造費用,那么會計分錄又是什么?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且供應商也開了2000元的專票給我們,我公司把2000元款項支付給了供應商,并且抵扣了進項稅,也計入了去年損益,今年供應商把2000元退給我們了,那么我現(xiàn)在如何做賬呢?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅管理費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅管理費用,那么會計分錄又是什么?。非常感謝!?。。?/p>
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細一點,萬分感謝。
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎