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老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊

2020-12-30 00:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-30 01:53

你好,同學,你第一第二小段的描述完全正確, 針對你目前的情況,我覺得如果可以最好反結賬從頭重新記賬,因為你這種操作是完全不合規(guī)的,有私設小金庫的嫌疑。

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快賬用戶1256 追問 2020-12-30 07:43

老師,那如果說之前月份的已經(jīng)不能反結賬了,只能說這個月末進行調(diào)賬 沖紅憑證 重新做正確的,也可以吧? 那我直接將公轉(zhuǎn)私做 借:其他應收款 貸:銀行存款 由于這筆錢用來日常報銷的,那有報銷的情況下,憑證就做 借:管理費用 貸:其他應收款 這樣行不行的?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 08:38

那只能這樣了,可以這樣,報銷沖其他應收,就像是個人的借款

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快賬用戶1256 追問 2020-12-30 08:43

好的 那只能這么操作了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-30 08:49

是的,客氣期待您好評

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你好,同學,你第一第二小段的描述完全正確, 針對你目前的情況,我覺得如果可以最好反結賬從頭重新記賬,因為你這種操作是完全不合規(guī)的,有私設小金庫的嫌疑。
2020-12-30
你好!是的,可以貸方是銀行存款
2023-09-24
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費一一增值稅 存銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個稅要交,交這個稅時減成本費用就用發(fā)票了
2020-12-19
你好,如果金額不大的話可以用現(xiàn)金,但是超過兩千余元以上的,不能直接用現(xiàn)金。
2021-09-06
公司購買稅控設備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
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