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老師,我公司既有一般計(jì)稅又有簡(jiǎn)易計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
老師,想問(wèn)一下建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個(gè)階段開(kāi)票為1030000,簡(jiǎn)易計(jì)稅下我們沒(méi)有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅是0,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)計(jì)分錄
老師,可以幫我列一下建筑業(yè)小規(guī)模納稅人會(huì)涉及的做賬分錄,建筑業(yè)一般納稅人一般計(jì)稅方法會(huì)涉及的做賬分錄,建筑業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅方法會(huì)涉及的做賬分錄嗎。都會(huì)涉及異地預(yù)繳的事情
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話(huà)讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣(mài)給供電公司,老板讓我算算,是買(mǎi)給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?


您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅就是按不含稅銷(xiāo)售額乘以征收率(一般是3%或5%)算要交的增值稅,比如收到10300元含稅收入,先算不含稅銷(xiāo)售額=10300÷(1%2B3%)=10000元,增值稅=10000×3%=300元,做分錄:借:銀行存款10300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅300;實(shí)際交稅時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅300,貸:銀行存款300。
老師,要是上期有留抵呢