你好,你在做一個計提的,你那個是確認壞賬的,借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備。
老師您好,我這邊做了一個學(xué)校的年審,其中有一筆其他應(yīng)收款5萬元,是代一個幼兒園預(yù)付的定金,預(yù)備發(fā)函證時,會計說函證不回來,差不多是筆糊涂賬,對方單位不予回函,大概率收不回來。那我這邊需要計提壞賬準(zhǔn)備么,賬齡已經(jīng)超5年,上年度審計未做調(diào)整,我這邊怎么處理比較合適呢,謝謝您
為什么涉及到罰款和賠償?shù)念A(yù)計負債,在次年的事后事項調(diào)整中,假如原先預(yù)計賠700萬,現(xiàn)在判決賠800萬,然后調(diào)整的時候,只是把原先700的差異反沖回來,而不是就800萬的差額重新記賬,見圖1;問題2,罰款記營業(yè)外支出影響所得稅,需要就800萬的差額對應(yīng)交所得稅就行調(diào)整,那么同理涉及到壞賬準(zhǔn)備的問題,原計提10萬壞賬準(zhǔn)備,科目記信用減值損失,那么現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有 80萬的應(yīng)收賬款無法收回,應(yīng)補提70萬的壞賬準(zhǔn)備,那么一開始計提10萬的壞賬準(zhǔn)備是屬于減值,是否需要計算遞延所得稅差異?圖2里沒有寫,是否答案不對?第三個問題,在補提了 70萬壞賬準(zhǔn)備時,整體計提了80萬的壞賬準(zhǔn)備,對應(yīng)交所得稅沒有影響么?都是損益類科目,不應(yīng)該做一個對應(yīng)交所得稅減少80*0.25的分錄么?(也見圖2)
計提壞賬準(zhǔn)備時,U8系統(tǒng)里面沒有信用減值損失。有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)該怎么寫會計分錄呢?正常寫不應(yīng)該是借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備嗎?我也知道可以新增信用減值損失會計科目。但是書.上教材沒有這個會計科目以及它的編碼。加不了。就是說還有沒有其他辦法呢?許凱zj2022-11-1619:56發(fā)布62次瀏覽|老師解答齊紅官方答疑老師V職稱:注冊會計師我可以給發(fā)送編碼請?zhí)峁┼]箱地址2022-11-1619:57就是我問你的這個問題呀。你不能直接發(fā)編碼給我嗎?為什么要我發(fā)郵箱呢?而且真的沒有其他辦法了嗎?除了新增信用減值損失會計科目這個辦法,還有其他辦法嗎?
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師我們公司是一般納稅人,這個月準(zhǔn)備注銷,由于2021年度審計調(diào)賬的時候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個科目上月已經(jīng)清了沒有余額,怎么處理這個壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個科目貸方有余額97765.17?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我們是用永遠收不回來了
那現(xiàn)在就先計提,再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
對的,是的,是這么做的。
老師如果是我們欠對方的款,也是21年的,他們不要了,我們也把賬掛了,那我們要怎么處理
借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。