同學(xué)您好,不用做賬,發(fā)票貼在費(fèi)用憑證后面,或者留存?zhèn)洳?/p>
之前預(yù)提的銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 后面票進(jìn)來了要沖銷掉 這個(gè)怎么做
請問老師,我們租房,發(fā)票沒來之前怎么做賬,發(fā)票來了之后怎么做賬,每個(gè)月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候怎么做賬
請問之前付的費(fèi)用,因沒收到發(fā)票所以計(jì)入了“預(yù)付賬款”,后期確定發(fā)票收不回來了,怎么做賬處理?
老師你好,請問下2022年12月預(yù)提了30萬的費(fèi)用,然后在今年3月份把之前的發(fā)票找了20萬回來,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
請問,之前預(yù)提了費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票回來啦,怎么做賬?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那比如說,是8月的賬,發(fā)票開的10月的,也能貼嗎?
發(fā)票和付款是同步的嗎
付款應(yīng)該是后面才會付,或者抵賬吧
如果發(fā)票和付款隔的比較久,可以把發(fā)票附在費(fèi)用計(jì)提憑證的后面
什么意思?就是可以把10月開的發(fā)票附在8月的憑證后面唄,是不是
是的,把發(fā)票放在8月的憑證后面
好噠,謝謝老師,您在幫我看下,我之前預(yù)提費(fèi)用這樣做行不
可以的,按預(yù)計(jì)的金額計(jì)提
怎么做呢,麻煩老師寫下分錄,我還不會
就是可以按照您寫的這筆分錄入賬,分錄沒有問題
但這個(gè)不是預(yù)提的,肯定得把這個(gè)預(yù)提的回頭沖了吧 我可以沖法人的往來不
這筆也算是預(yù)提,就是費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了,但還沒支付
嗯呢,我明白,我意思是付款是有法人直接付的,我把法人的往來一沖,這樣行不行?
可以用法人的往來沖
那分錄是不是:借其他應(yīng)付款-預(yù)提的費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-法人
是的,可以這樣寫分錄
這樣做完,就算完了哈
是的,等后續(xù)付款給法人的時(shí)候再做賬