把之前的做相反分錄,然后按照發(fā)票金額做新的分錄
我年初時(shí)預(yù)提了一部分銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 期間也來了部分發(fā)票,做的 借:銷售費(fèi)用(紅字) 其他應(yīng)收款 銷售費(fèi)用 (正數(shù)) 貸:預(yù)付賬款;但年底發(fā)票并沒回來完,我怎么沖回這剩余沒來發(fā)票的部分
老師 公司銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi) 前期做賬的時(shí)候是 借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預(yù)提。后面在 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)讓把運(yùn)費(fèi)做到成本里 怎么做呢
請(qǐng)問之前預(yù)收了客戶款,當(dāng)時(shí)做賬沒有與進(jìn)銷存掛鉤,做了預(yù)收款,后面要沖掉這筆預(yù)收款,就是用預(yù)收沖應(yīng)收后,客戶往來明細(xì)余額還是沒沖掉,現(xiàn)在要咋處理呀
之前預(yù)提的銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 后面票進(jìn)來了要沖銷掉 這個(gè)怎么做
問題是這樣子的,我之前預(yù)付了我們代理商的營銷代理費(fèi),當(dāng)時(shí)預(yù)付時(shí)掛賬:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面他們把發(fā)票開過來后,我是這樣做的,借營銷費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款。但是現(xiàn)在我們房子開始銷售了,結(jié)算提成了,提成表拿給我,我要怎么做這個(gè)賬呢?感覺都沒有科目能平
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)?。?/p>
老師,公司有300萬的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價(jià)500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
可以做嗎 銷售費(fèi)用可以做在貸方嗎
借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 后來發(fā)票進(jìn)來了 我做借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 這樣行不行
可以的,相反分錄是沒有問題的
不是很理解 如果做相反分錄沖的話 那再重新做費(fèi)用不是重復(fù)做了嗎
本身發(fā)票沒有到,是暫時(shí)不用入賬,但是你預(yù)提的時(shí)候,是應(yīng)該還有沒考慮稅的問題,沒有記應(yīng)交稅費(fèi),所以發(fā)票到了,就要提稅費(fèi),所以做相反分錄。當(dāng)然不做相反分錄也可以,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款也可以
預(yù)提費(fèi)用 有稅產(chǎn)生嗎
如果我做借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 然后發(fā)票進(jìn)來了 我做借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金可不可行
你這筆是沒有用銀行存款支付的是吧?
沒有 就用現(xiàn)金付出去的
就我之前沒有收到發(fā)票也沒有付款 所以做的借預(yù)提 貸應(yīng)付賬款
這個(gè)月發(fā)票進(jìn)來了 我得沖進(jìn)去 不知道怎么弄
那就借:應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金
如果發(fā)票金額大于預(yù)提金額 就直接做借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 金額為之前預(yù)提的費(fèi)用 然后差額可以放到以后再用
可以,之后把差額補(bǔ)上去就好
如果發(fā)票金額小于預(yù)提金額 的話 那我用實(shí)際的金額做用現(xiàn)金支付就好了吧
如果我做出來的利潤(rùn)是-的 想做成正的話 再?zèng)_銷的分錄上肯定不能調(diào)了 就是要在其他的費(fèi)用上面進(jìn)行調(diào)整是吧
嗯嗯是的,可以這樣
打款給個(gè)人的往來款可以做到銷售費(fèi)用里面嗎
可以,盡量要有發(fā)票
以后可能會(huì)進(jìn)來發(fā)票那我可以先做到費(fèi)用里面嗎
也可以先做,但是盡量不要跨月
利潤(rùn)表上的銷售費(fèi)用 是不是也包括 我預(yù)提費(fèi)用的金額
是的,是也包括的,你提了就會(huì)在表中反應(yīng)