同學你好 紅沖二十萬然后再按照二十萬做藍字發(fā)票的分錄 剩下的十萬不用紅沖 只要匯算清繳調(diào)增就可以
我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預收2023年1月2月的服務費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預收2023年1,2月的,做賬也是做的預收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬之前預收的分別轉成主營業(yè)務收入。賬上要調(diào)整嗎?
老師你好,請問下2022年12月預提了30萬的費用,然后在今年3月份把之前的發(fā)票找了20萬回來,這個賬務怎么處理呢?
老師好,請問下之前的會計在2023年4月份申請了一筆2022年10月份重復開發(fā)票的退稅12906.95元,然后這筆錢在2023年的12月12號才到賬,請問下要怎么做分錄?
老師,請問下, 去年記收入把屬于今年的20萬提前記上了,然后審計調(diào)出來了, 由于不能變動12月的賬了, 就調(diào)整在了今年, 今年分錄怎么調(diào)整呢?
請問下2023年底有預提了一筆費用20萬(借管理費用,貸其他應付--匯總),這個費用5月31日前有回了A公司8萬發(fā)票,還B公司12萬沒回發(fā)票,請問下 1、2024年賬務處理 2、2023年稅務財務報表 3、2023年稅務企業(yè)所得稅匯算清繳 這3部分怎么弄
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
以前是只要在3月份做,不需要返回去是吧?
對的 不用返回去的
那老師,這樣的話,那我2022年的賬和稅務的利潤是不是就不一致了吖?
同學你好 對的 是這樣的
那如果返回會好些嗎?
同學你好 這個不用返回 正常調(diào)整就可以