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老師你好,請問下2022年12月預提了30萬的費用,然后在今年3月份把之前的發(fā)票找了20萬回來,這個賬務怎么處理呢?

2023-05-26 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 10:27

同學你好 紅沖二十萬然后再按照二十萬做藍字發(fā)票的分錄 剩下的十萬不用紅沖 只要匯算清繳調(diào)增就可以

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快賬用戶4900 追問 2023-05-26 10:31

以前是只要在3月份做,不需要返回去是吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 10:32

對的 不用返回去的

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快賬用戶4900 追問 2023-05-26 15:31

那老師,這樣的話,那我2022年的賬和稅務的利潤是不是就不一致了吖?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:35

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶4900 追問 2023-05-26 15:36

那如果返回會好些嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:38

同學你好 這個不用返回 正常調(diào)整就可以

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同學你好 紅沖二十萬然后再按照二十萬做藍字發(fā)票的分錄 剩下的十萬不用紅沖 只要匯算清繳調(diào)增就可以
2023-05-26
涉及到去年的收入調(diào)整需要計入以前年度損益
2024-09-05
同學你好 這個沒事 匯算清繳之前來發(fā)票就可以了
2023-03-03
可以,但是這個今年需要做,借進項稅額,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,不能直接主營業(yè)務成本,不是含稅做嗎,現(xiàn)在調(diào)出這個是稅額,
2021-04-19
借:預付賬款 貸:銀行存款 按月分攤費用,收到發(fā)票附在憑證后: 借:管理費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
2021-12-01
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