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Q

請問老師,我們租房,發(fā)票沒來之前怎么做賬,發(fā)票來了之后怎么做賬,每個月計提費用的時候怎么做賬

2022-07-24 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-24 09:05

你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 等到發(fā)票來了 借:其他業(yè)務成本等 增值稅 貸:預付賬款

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快賬用戶4746 追問 2022-07-24 09:07

那我每個月攤費用的時候哪樣做,不是貸預付嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-24 09:09

你第一個月的時候 借:其他業(yè)務成本等 增值稅 貸:預付賬款 后面的月份是 借:其他業(yè)務成本等 貸:預付賬款

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快賬用戶4746 追問 2022-07-24 09:10

為什么是其他業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2022-07-24 09:11

這個問題我沒有想過的

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快賬用戶4746 追問 2022-07-24 09:16

我入的是管理費用

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齊紅老師 解答 2022-07-24 09:17

那你為什么進入管理費用呢

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快賬用戶4746 追問 2022-07-24 09:19

我出錢的時候做的借預付,貸銀存,然后每個月攤費用就是做的,借管理費用,貸預付,這樣不會對吧?那我應該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-07-24 09:20

你這個多考慮增值稅的時候就可以的

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你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 等到發(fā)票來了 借:其他業(yè)務成本等 增值稅 貸:預付賬款
2022-07-24
同學您好,不用做賬,發(fā)票貼在費用憑證后面,或者留存?zhèn)洳?/div>
2023-11-22
你好把發(fā)票貼在原來的記賬憑證后就可以
2024-07-16
你好 借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目?
2021-11-15
借,應付職工薪酬1500 其他應收款15000-1500 貸,銀行存款15000 以后 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款
2023-01-30
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