可以的,仍然可以更正申報
你好,老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表已經(jīng)申報,可以修改嗎
老師,請問2022年12月份報表已經(jīng)申報了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)要修改,還可以更正申報嗎?
匯繳清算前收到跨年發(fā)票2022年發(fā)票,跨年發(fā)票沒有計提過,用了以前年度損益科目做賬的,那匯繳時候納稅調(diào)減,還需要愛更正2022年的報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
老師,12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、未分配利潤有誤,利潤表所得稅欄次漏了填寫,有計提、申報和扣款,這樣可以在2022年匯算清繳中修改報表嗎?還是需要到窗口修改12月份的報表?
老師 已經(jīng)匯算清繳了 財務(wù)報表 2022-12-31資產(chǎn)負(fù)債表和2022-12利潤表 還可以更正申報嗎
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
在電子稅局還是柜臺
可先到電子稅務(wù)局看下,是否有更正申報功能。若沒有,只能大廳更正