同學(xué)您好,你的理解沒有問題,沒有問題,但是記得稅金也要轉(zhuǎn)回
#提問#老師您好,商貿(mào)公司上期會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個(gè)月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)回來嗎?具體分錄是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣就可以了?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
如果本期收到上期銷售退回的商品然后又在本期全部銷售出去,請(qǐng)問本期數(shù)量金額的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品(退回時(shí),和期末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存和主營(yíng)成本)要怎么做賬務(wù)處理呀, 我主要是退回時(shí)我做了入庫(kù)減少主營(yíng)成本,但同期又賣出了,我又要不要增加這部分的主營(yíng)成本減少庫(kù)存呀?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
老師 我們公司上個(gè)月售賣沙石是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后也開了票 但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個(gè)月我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 庫(kù)存商品 如果分錄這樣寫但是庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)我該怎么辦
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
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借:負(fù)數(shù)成本,貸:負(fù)數(shù)庫(kù)存 借:負(fù)數(shù)稅金及附加 貸:負(fù)數(shù)城建、教育附加等
但是10月我們也開了發(fā)票出去,最終收入是正數(shù),也還是要沖回庫(kù)存和稅金及附加是嗎?
同學(xué)您好? 負(fù)數(shù)沖回? 借:負(fù)銀行存款貸:負(fù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)銷項(xiàng)稅額? ? ? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?借:負(fù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:負(fù)數(shù)庫(kù)存
老師,這個(gè)月的收入最終是正數(shù),開了負(fù)數(shù)發(fā)票都要沖回庫(kù)存是嗎?
同學(xué)您好,沖庫(kù)存你要按照上月收入這邊沖減庫(kù)存
好的,謝謝老師!
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