記錄其他應(yīng)收款科目
你好老師 我想問一下我們是建筑勞務(wù)公司,按項(xiàng)目結(jié)算,每個(gè)項(xiàng)目也都有合同,我們總公司是供料的,分公司是施工的,兩個(gè)公司是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在我們的甲方把一些總公司只負(fù)責(zé)供料不負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目運(yùn)雜費(fèi)的款打到我們分公司,也就是說(shuō)我收到這筆款需要給他開發(fā)票,但分公司也不做這個(gè)工地,這種情況的收入賬務(wù)我需要怎么處理???
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們是一家專門做工裝項(xiàng)目的建筑企業(yè),老板規(guī)定每個(gè)項(xiàng)目每到一筆錢都要給他提取百分之5的項(xiàng)目備用金,說(shuō)是不需要沖賬的,那這筆錢應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問題。我們是施工單位,每個(gè)項(xiàng)目都有一筆民工保證金,這筆錢是打入民工專戶的,現(xiàn)在的問題是專戶銷戶,這筆錢不退給對(duì)方了,而且直接打入我們施工單位賬戶,當(dāng)時(shí)我們會(huì)計(jì)把這次錢計(jì)入其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在沖賬得怎么做呢?這筆錢發(fā)票也沒開給對(duì)方的
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老板說(shuō)不讓給他掛賬,這筆錢是不需要還的
每收到一筆工程款,都進(jìn)入對(duì)公賬戶,又把這筆工程款的5%給老板,肯定要掛賬
不然他就按利潤(rùn)分配交個(gè)稅
或者提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票,進(jìn)行報(bào)銷