借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 支付 小區(qū)的垃圾清運(yùn)的嗎 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸其他收益
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅兀俏覒?yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
老師 我想問(wèn)一下從代理記賬公司往回拿賬都需要交接什么呢
是生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)老師,我還沒(méi)看懂您發(fā)的這個(gè),因?yàn)槲议_的普票是收物業(yè)費(fèi),只是再備注那里寫了生活垃圾運(yùn)輸費(fèi),這個(gè)是不是應(yīng)該安按照發(fā)票實(shí)際入賬走收入呢? 但是這又是專項(xiàng)款所以不知道怎么做賬了
第一個(gè)收到專項(xiàng)款 第二個(gè)第三個(gè)支付的 第四個(gè)轉(zhuǎn)其他收益,不能一直都在專項(xiàng)款掛著
是這樣的老師 這筆錢實(shí)際屬于生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款的,我可以這樣寫嗎 收到時(shí): 借:銀行存款100 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100 計(jì)提: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款100 貸:應(yīng)付職工薪酬100 支出: 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100 這樣可以嗎 是不是和開具的發(fā)票不符合呢
運(yùn)輸?shù)淖詈糜羞\(yùn)費(fèi)發(fā)票 自己的車嗎
我們是按照每月支付工資
你的成本就是工資那就做工資 按你實(shí)際來(lái)就可以
可以開出的發(fā)票是收取物業(yè)費(fèi)呢老師,那是不是說(shuō)不通呢
那就不對(duì) 不合理的 運(yùn)輸有運(yùn)輸發(fā)票 或者加油發(fā)票 或者司機(jī)工資
但實(shí)際這筆錢就是給我們補(bǔ)助的生活垃圾運(yùn)輸款,只是我們開不了這種關(guān)于垃圾運(yùn)輸?shù)钠?,所以?duì)方就讓我們開的收取物業(yè)費(fèi)發(fā)票,然后再備注那里寫上生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)就行
那你們這種有專款專用的文件嗎 開了帶稅率的還是免稅的
沒(méi)有??顚S梦募?,開的是免稅的,但是后期她可能會(huì)查這筆錢的用途
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
您的意思是說(shuō),不走專項(xiàng)應(yīng)付款,直接走收入,那怎么從收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢? 收到時(shí): 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
你好,你支付出去的人工費(fèi)屬于成本,你開的發(fā)票屬于收入。
1、老師那就按照上面的分錄走嗎? 2、我們還給她開了一張收管理費(fèi)的免稅普票,這筆錢是她們給我們撥來(lái)用于小區(qū)公共照明維護(hù)用的,那我可以走專款嗎?等到時(shí)候我們自己需要購(gòu)買材料維護(hù)的時(shí)候再攤平
第一個(gè)可以,第二個(gè)??顚S玫?,有專用的文件。
1、老師是這樣的,第一個(gè)收取的物業(yè)費(fèi)走收入,是不是然后再做一筆成本應(yīng)付職工薪酬呢?我看您發(fā)的這個(gè)就是這個(gè)意思對(duì)吧? 2、收取的管理費(fèi)走專項(xiàng)款對(duì)嗎?沒(méi)有文件和合同,但是這兩筆都是專款專用的
你好,對(duì)的是的,那和上面的是一樣的。