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你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目

2022-11-22 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 23:11

借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 支付 小區(qū)的垃圾清運(yùn)的嗎 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸其他收益

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-22 23:16

是生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)老師,我還沒(méi)看懂您發(fā)的這個(gè),因?yàn)槲议_的普票是收物業(yè)費(fèi),只是再備注那里寫了生活垃圾運(yùn)輸費(fèi),這個(gè)是不是應(yīng)該安按照發(fā)票實(shí)際入賬走收入呢? 但是這又是專項(xiàng)款所以不知道怎么做賬了

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:19

第一個(gè)收到專項(xiàng)款 第二個(gè)第三個(gè)支付的 第四個(gè)轉(zhuǎn)其他收益,不能一直都在專項(xiàng)款掛著

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-22 23:20

是這樣的老師 這筆錢實(shí)際屬于生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款的,我可以這樣寫嗎 收到時(shí): 借:銀行存款100 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100 計(jì)提: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款100 貸:應(yīng)付職工薪酬100 支出: 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100 這樣可以嗎 是不是和開具的發(fā)票不符合呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:21

運(yùn)輸?shù)淖詈糜羞\(yùn)費(fèi)發(fā)票 自己的車嗎

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-22 23:22

我們是按照每月支付工資

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:22

你的成本就是工資那就做工資 按你實(shí)際來(lái)就可以

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-22 23:23

可以開出的發(fā)票是收取物業(yè)費(fèi)呢老師,那是不是說(shuō)不通呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:23

那就不對(duì) 不合理的 運(yùn)輸有運(yùn)輸發(fā)票 或者加油發(fā)票 或者司機(jī)工資

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-22 23:26

但實(shí)際這筆錢就是給我們補(bǔ)助的生活垃圾運(yùn)輸款,只是我們開不了這種關(guān)于垃圾運(yùn)輸?shù)钠?,所以?duì)方就讓我們開的收取物業(yè)費(fèi)發(fā)票,然后再備注那里寫上生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)就行

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:50

那你們這種有專款專用的文件嗎 開了帶稅率的還是免稅的

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-23 07:50

沒(méi)有??顚S梦募?,開的是免稅的,但是后期她可能會(huì)查這筆錢的用途

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齊紅老師 解答 2022-11-23 07:51

借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-23 08:11

您的意思是說(shuō),不走專項(xiàng)應(yīng)付款,直接走收入,那怎么從收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢? 收到時(shí): 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行

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齊紅老師 解答 2022-11-23 08:16

你好,你支付出去的人工費(fèi)屬于成本,你開的發(fā)票屬于收入。

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-23 08:23

1、老師那就按照上面的分錄走嗎? 2、我們還給她開了一張收管理費(fèi)的免稅普票,這筆錢是她們給我們撥來(lái)用于小區(qū)公共照明維護(hù)用的,那我可以走專款嗎?等到時(shí)候我們自己需要購(gòu)買材料維護(hù)的時(shí)候再攤平

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齊紅老師 解答 2022-11-23 08:27

第一個(gè)可以,第二個(gè)??顚S玫?,有專用的文件。

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快賬用戶2486 追問(wèn) 2022-11-23 09:20

1、老師是這樣的,第一個(gè)收取的物業(yè)費(fèi)走收入,是不是然后再做一筆成本應(yīng)付職工薪酬呢?我看您發(fā)的這個(gè)就是這個(gè)意思對(duì)吧? 2、收取的管理費(fèi)走專項(xiàng)款對(duì)嗎?沒(méi)有文件和合同,但是這兩筆都是專款專用的

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齊紅老師 解答 2022-11-23 09:21

你好,對(duì)的是的,那和上面的是一樣的。

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2022-11-22
同學(xué)你好 要查看文件,如果這筆資金用于彌補(bǔ)我們的支出,計(jì)入遞延收益,以后抵減我們的支出。
2022-11-22
你好同學(xué),咱直接借銀行存款貸其他收益,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-11-23
1.問(wèn)題是什么 2.要開發(fā)票的,沒(méi)有發(fā)票做費(fèi)用要調(diào)增的 3.沒(méi)有發(fā)票都是要調(diào)增的
2020-09-01
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