同學(xué)你好 要查看文件,如果這筆資金用于彌補(bǔ)我們的支出,計(jì)入遞延收益,以后抵減我們的支出。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款,由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開(kāi)物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專(zhuān)項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款,由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開(kāi)物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專(zhuān)項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款,由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也答應(yīng)可以開(kāi)物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專(zhuān)項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開(kāi)局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢(qián)是屬于專(zhuān)款呢,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開(kāi)通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開(kāi)通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開(kāi)企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開(kāi)清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)捶峙淅麧?rùn)是-100萬(wàn),凈資產(chǎn)是200萬(wàn),轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬(wàn),那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒(méi)有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫(xiě)
為什么匯算清繳上年度銷(xiāo)售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
老師需要查看什么文件,我只是想知道這筆如何做賬
收到時(shí) 借:銀行存款 貸:遞延收益 以后每期用于彌補(bǔ)成本費(fèi)用時(shí) 借:遞延收益 貸:成本費(fèi)用
同學(xué),這樣做賬就可以
是這樣的老師 這筆錢(qián)實(shí)際屬于生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款的,我可以這樣寫(xiě)嗎 收到時(shí): 借:銀行存款100 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100 計(jì)提: 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100 貸:應(yīng)付職工薪酬100 支出: 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100 這樣可以嗎
如果不屬于政府補(bǔ)助,是專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,這樣做可以。
沒(méi)看文件,所以效果是一樣的。
可是我現(xiàn)在不清楚的事開(kāi)了收取物業(yè)費(fèi),應(yīng)該走收入才對(duì),我上面寫(xiě)的分錄是不是和發(fā)票不符呢
同學(xué)給誰(shuí)開(kāi)的物業(yè)費(fèi)
是政府購(gòu)買(mǎi)我們的服務(wù)嗎?
如果是那就是應(yīng)該記收入,然后發(fā)生的成本費(fèi)用計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
所以要看性質(zhì)和合同
是我們給對(duì)方開(kāi)的免稅普票,也沒(méi)有合同,也不是購(gòu)買(mǎi)我們的業(yè)務(wù),只是給我們的補(bǔ)助,用于生活垃圾運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)款,
收到時(shí) 借:銀行存款 貸:遞延收益 以后每期用于彌補(bǔ)成本費(fèi)用時(shí) 借:遞延收益 貸:成本費(fèi)用
同學(xué)你好 這樣坐就可以,不用專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款核算完工后轉(zhuǎn)為資本公積的款項(xiàng)