同學(xué),要依你們當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn),到稅局大廳找到注銷(xiāo)窗口,他們會(huì)給你出示一個(gè)表格,你們要提供什么,有些是大廳拿紙質(zhì)資料
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
個(gè)體戶要注銷(xiāo),需要稅務(wù)局開(kāi)具清稅證明,但是之前該申報(bào)的,沒(méi)有去申報(bào)。然后稅務(wù)局讓我們提供數(shù)據(jù)去申報(bào),但是兩年前的事情,沒(méi)有什么數(shù)據(jù)可提供的,應(yīng)該要怎么做?
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷(xiāo)售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入800萬(wàn)元,取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付銷(xiāo)貨運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷(xiāo)售收入79.1萬(wàn)元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計(jì)11.3萬(wàn)元;(4)零售庫(kù)存積壓面料取得含稅收入16.95萬(wàn)元;(5)委托商場(chǎng)代銷(xiāo)一批服裝取得代銷(xiāo)清單上注明的含稅銷(xiāo)售收入63.28萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)面料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,當(dāng)月發(fā)票通過(guò)勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷(xiāo)售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入800萬(wàn)元,取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付銷(xiāo)貨運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷(xiāo)售收入79.1萬(wàn)元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計(jì)11.3萬(wàn)元;(4)零售庫(kù)存積壓面料取得含稅收入16.95萬(wàn)元;(5)委托商場(chǎng)代銷(xiāo)一批服裝取得代銷(xiāo)清單上注明的含稅銷(xiāo)售收入63.28萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)面料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,當(dāng)月發(fā)票通過(guò)勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
@Lisa 跨區(qū)歸零企業(yè)恢復(fù)版本 1、場(chǎng)地材料(產(chǎn)證、合同、發(fā)票、流水,如有二房東需提供相應(yīng)材料、實(shí)地照片) 2、單筆大額合同 10 萬(wàn),月銷(xiāo)售額50萬(wàn)以上(發(fā)票、銀行流水) 3、對(duì)應(yīng)的進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)材料(合同、發(fā)票、銀行流水),如為委托加工企業(yè)提供委托加工協(xié)議,如合同為框架合同則根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)內(nèi)容提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售清單或明細(xì)。 4、大型貨物需提供貨物運(yùn)輸材料(運(yùn)輸協(xié)議、運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票、裝卸費(fèi)發(fā)票) 5、情況說(shuō)明,企業(yè)基本情況,上一年度銷(xiāo)售額、納稅額,預(yù)計(jì)未來(lái)一年的月開(kāi)票量,年銷(xiāo)售額,主營(yíng)業(yè)務(wù),主要進(jìn)銷(xiāo)客戶。 6、未能提供以上材料但存在正當(dāng)理由的,請(qǐng)?jiān)谇闆r說(shuō)明里予以說(shuō)明或承諾。 老師 我這家企業(yè)跨區(qū)遷移,所以稅盤(pán)開(kāi)票金額歸0,不可以開(kāi)票了 請(qǐng)問(wèn)情況說(shuō)明怎么寫(xiě) 有模板嗎
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
我這個(gè)體戶沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,注冊(cè)完了就沒(méi)管過(guò),也沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記,正常情況下拿著營(yíng)業(yè)執(zhí)照直接去就可以了么?
那你直接去大廳開(kāi)具就可以
之前沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記也不影響開(kāi)具清稅證明對(duì)嗎。
你好,同學(xué),不影響 的