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#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月銷售發(fā)出商品,有未開具發(fā)票的,月底賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?需要做哪些分錄?需要把銷項(xiàng)稅做上嗎?當(dāng)月采購(gòu)未來發(fā)票的怎么處理?具體分錄寫一下,謝謝!

2023-10-14 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-14 09:48

你好,沒有開票的話,按照未票收入確認(rèn) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5383 追問 2023-10-14 09:56

當(dāng)月就得交增值稅,確認(rèn)收入是嗎?下月發(fā)票開出來,怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 09:56

當(dāng)月就得交增值稅,確認(rèn)收入是嗎?下月發(fā)票開出來,怎么做賬? 是的,當(dāng)月做的 下月發(fā)票回來,直接附在憑證后面

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你好,沒有開票的話,按照未票收入確認(rèn) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-10-14
您好,未開票的那些,月底也正常結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的,借 銀行 貸 收入? 然后等開票了再紅沖,采購(gòu)的話,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2023-10-12
同學(xué)你好 需要當(dāng)月繳稅的
2023-09-11
同學(xué)您好! 您好! 對(duì)于已付款但未收到發(fā)票的業(yè)務(wù),當(dāng)月可暫估入賬,借:相關(guān)費(fèi)用/成本,貸:銀行存款。下月收到普票或?qū)F睍r(shí),沖銷暫估,按發(fā)票金額入賬。普票與專票處理上主要區(qū)別在于專票可抵扣增值稅。分錄示例:借:相關(guān)費(fèi)用/成本,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(專票),貸:銀行存款。
2024-03-16
上面的分錄對(duì)的 你也可以銷售的時(shí)候確認(rèn)無票收入,開了發(fā)票紅沖無票收入,然后做發(fā)票的
2019-10-11
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