同學(xué)您好,印花費(fèi)無需通過應(yīng)交稅費(fèi)科目。
繳納的印花稅不需要計(jì)提,對(duì)嗎?直接就是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到稅金附加即可???
您好,老師印花稅的計(jì)提繳納分錄,計(jì)提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對(duì)嗎?
計(jì)提印花稅,結(jié)轉(zhuǎn)印花稅,繳納印花稅的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人,期末應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 印花稅計(jì)提分錄怎么寫?
老師,印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就直接計(jì)提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時(shí)候就借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
某公司生產(chǎn)5000件甲產(chǎn)品,預(yù)算生產(chǎn)量為6000件,單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為2小時(shí),固定制造費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)分配率為2元/小時(shí),本期實(shí)際使用工時(shí)8500小時(shí),實(shí)際發(fā)生固定制造費(fèi)23600元(其中:管理人員工資為10200元,固定資產(chǎn)折1日為8000元,保險(xiǎn)費(fèi)2560元,其他費(fèi)用為2840元。)要求:分別采用二因素分析法和三因素分析法計(jì)算并分析固定制造費(fèi)用的成本差異。
以前稅控系統(tǒng)開的發(fā)票,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)沒辦法下載,這個(gè)需要從哪里下載呢老師
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),我們公司的料號(hào)和供應(yīng)商的不一致,有必要要求供應(yīng)商開票按我們的料號(hào)開票嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳完需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
25年所得稅匯算清繳,我調(diào)增了,需要補(bǔ)交稅款,賬上是不需要改動(dòng)的吧
老師企業(yè)所得稅匯算如果不用以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎樣寫分錄?
老師你好,年度匯算清繳交企業(yè)所得稅怎樣寫分錄
老師:工程施工的采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?材料費(fèi)已細(xì)分為鋼材類、木材類等十幾類了
會(huì)計(jì)做的賬,記賬憑證都是出納做的嗎
老師,請(qǐng)問去年有筆1000元的收款做的營(yíng)業(yè)外收入,今年當(dāng)期補(bǔ)交增值稅時(shí),借以前年度損益調(diào)整貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣可以嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那經(jīng)過那個(gè)科目,股東投入10萬(wàn)元資金的印花的怎么賬務(wù)處理?
同學(xué)您好,分錄為 借:銀行存款 10? 貸:實(shí)收資本 10? ?借:管理費(fèi)用-印花稅? ?10*0.05%? ?貸:銀行存款? ?10*0.05%
怎么跟老師講的不_樣的,上課老師講用要用應(yīng)借:稅金及附加_應(yīng)交印花稅 貸:交應(yīng)稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅,到底是那個(gè)?
同學(xué)您好,之前入賬是管理費(fèi)用,現(xiàn)在是稅金及附件,你寫的這個(gè)分錄沒問題。