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請問!平時用銀行付了款的業(yè)務(wù)!不是購買原材料的那些!當(dāng)月沒有收到對方開具的發(fā)票!下個月才收到!這樣的情況!我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?收到普票和專票處理上有區(qū)別嗎?麻煩寫下分錄!謝謝

2024-03-16 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 21:36

同學(xué)您好! 您好! 對于已付款但未收到發(fā)票的業(yè)務(wù),當(dāng)月可暫估入賬,借:相關(guān)費用/成本,貸:銀行存款。下月收到普票或?qū)F睍r,沖銷暫估,按發(fā)票金額入賬。普票與專票處理上主要區(qū)別在于專票可抵扣增值稅。分錄示例:借:相關(guān)費用/成本,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(專票),貸:銀行存款。

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快賬用戶6130 追問 2024-03-16 21:49

我可以用預(yù)付賬款這個科目做嗎?等收到發(fā)票再沖

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齊紅老師 解答 2024-03-16 21:55

你好,也行的,這種情況也可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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