同學(xué)你好 可以的 但是說的委婉一點(diǎn)
您好老師,一個(gè)公司剛成立半年,實(shí)收資本沒有到位,資金總是不夠,沒有辦法分別是借的法人的錢和另外一個(gè)單位的資金運(yùn)作,想咨詢一下月底報(bào)稅有沒有什么弊端,如,需要計(jì)提或者如果是長(zhǎng)期不還有沒有說賬零問題。謝謝老師。
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模的,下個(gè)月需要季度申報(bào),如果看公司需要多少成本發(fā)票需要從哪方面看,嗯,我從利潤(rùn)角度,或者成本占收入比,都計(jì)算了,但是領(lǐng)導(dǎo)說不對(duì)。
老師,如果公司剛成立,除了有進(jìn)項(xiàng)專票和進(jìn)項(xiàng)普票用于買電腦打印機(jī)這些收到的,銷賬專票和普票1張都沒開出去,稅控盤也沒領(lǐng),長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月以上,請(qǐng)問稅務(wù)方便有什么需要注意的地方嗎?財(cái)務(wù)方面需要注意的地方有嗎?
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問如果剛?cè)肼毠?個(gè)多月,是不是財(cái)務(wù)看到公司需改進(jìn)的地方都要寫一些想法或者觀點(diǎn)的
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
如果發(fā)文檔給老板看呢,感覺這樣也是留個(gè)記錄
這個(gè)得看老板了哦