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老師,您好,請(qǐng)問下,第三季度我們普票和專票合計(jì)一起開了60多萬,是不是要按60多萬按1個(gè)點(diǎn)交稅呀?我們開了十幾萬的普票,專票開了近50萬,但我的賬上分錄只體現(xiàn)出了專票部分的銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在要怎么改呢

2023-10-08 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 17:45

您好,對(duì)的,是合計(jì)繳納的,等于說普票直接全部做收入了?

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快賬用戶1472 追問 2023-10-08 17:45

對(duì),普票我沒有體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅

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快賬用戶1472 追問 2023-10-08 17:47

現(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示6千多的增值稅,但我的賬上只有4千多要交,是不是得把普票部分全部體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:48

那樣的話,是需要把普票部分全部體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅

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您好,對(duì)的,是合計(jì)繳納的,等于說普票直接全部做收入了?
2023-10-08
你好。 你好,現(xiàn)在紅沖不影響第四季度的銷售額,第四季度按實(shí)際的銷售額全額納稅
2021-01-16
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
你好這個(gè)是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-04-11
同學(xué)你好 專票和普票是算合計(jì)額的 你說的狀況目前合計(jì)已經(jīng)超出30萬元 都需要繳納增值稅的,增值稅附加也是按照50萬元的銷售額計(jì)算的增值稅作為計(jì)稅依據(jù)的
2020-08-26
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