您好,對(duì)的,是合計(jì)繳納的,等于說普票直接全部做收入了?
老師,個(gè)體戶每季度三十萬普票免稅。請(qǐng)問一下,如果我們先開了30萬普票,后面再去代開20萬專票。那增值稅附加稅是只繳納20萬部分?還是要把前面30普票的增值稅也要補(bǔ)上?
老師請(qǐng)問一下我們是個(gè)體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師,我們是小規(guī)模公司,當(dāng)月開了十多萬的專票,和五十多萬的普票,因?yàn)槌^了免稅金額,現(xiàn)在全額交稅,那五十多萬的普票要怎么去入賬來計(jì)算稅額??分錄是什么??
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
老師,您好,請(qǐng)問下,第三季度我們普票和專票合計(jì)一起開了60多萬,是不是要按60多萬按1個(gè)點(diǎn)交稅呀?我們開了十幾萬的普票,專票開了近50萬,但我的賬上分錄只體現(xiàn)出了專票部分的銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在要怎么改呢
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
對(duì),普票我沒有體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅
現(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示6千多的增值稅,但我的賬上只有4千多要交,是不是得把普票部分全部體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅?
那樣的話,是需要把普票部分全部體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅