你好,學(xué)員,是的,你說的很對的,學(xué)員
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,請問,小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬,季度未超過30萬,免征增值稅,這個(gè)10萬是指開普票還是專票
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
老師,小規(guī)模納稅人當(dāng)月開專票和普票超過10萬,這個(gè)也是免稅的吧。季度不超30萬。
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
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那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對嘛
那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對嘛 是的,你說的很對的
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬了,(普票+專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬了,(普票 專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛 是的,學(xué)員,你說的很對的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛 需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅
如果要開15萬的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛?
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了?
如果要開15萬的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛? 是按不含稅收入*1%或者3%
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了? 按照1%,稅額少一些的
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢 開票稅率是多少,就是按照多少交納的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%)
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%) 是的,你說的很對的,學(xué)員
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬,不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬入主營業(yè)務(wù)成本,對嘛?
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬,不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬入主營業(yè)務(wù)成本,對嘛? 是的,按照計(jì)稅合計(jì)計(jì)入成本的,
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對我們都沒有影響吧
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對我們都沒有影響吧 一般是沒影響的,一般進(jìn)貨成本是約定好的