你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬,季度未超過30萬,免征增值稅,這個(gè)10萬是指開普票還是專票
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
老師,小規(guī)模納稅人當(dāng)月開專票和普票超過10萬,這個(gè)也是免稅的吧。季度不超30萬。
向別的公司借款300萬,每個(gè)月所支付的利息,需要對(duì)方公司開票嗎?
請(qǐng)問,員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請(qǐng)問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營業(yè)外收入,二級(jí)科目怎么寫呢?
欠工程款,對(duì)方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對(duì)嘛
那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對(duì)嘛 是的,你說的很對(duì)的
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬了,(普票+專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬了,(普票 專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛 是的,學(xué)員,你說的很對(duì)的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛 需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅
如果要開15萬的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛?
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了?
如果要開15萬的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛? 是按不含稅收入*1%或者3%
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了? 按照1%,稅額少一些的
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢 開票稅率是多少,就是按照多少交納的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%)
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%) 是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬,不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬入主營業(yè)務(wù)成本,對(duì)嘛?
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬,不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬入主營業(yè)務(wù)成本,對(duì)嘛? 是的,按照計(jì)稅合計(jì)計(jì)入成本的,
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對(duì)我們都沒有影響吧
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對(duì)我們都沒有影響吧 一般是沒影響的,一般進(jìn)貨成本是約定好的