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老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?

2025-05-21 08:01
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2025-05-21 08:05

借應(yīng)付賬款、 貸固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤,去年11.12月份折舊 管理費(fèi)用 當(dāng)年的折舊 匯算清繳去年十一、十二月份的折舊需要納稅調(diào)增

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2025-05-21
借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤
2025-05-20
你好,你17買時(shí)增值稅已抵扣,不用管了.21年你用來換新的叉車,按換時(shí)的舊叉車作價(jià)的金額要補(bǔ)銷項(xiàng)稅.
2021-12-28
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)折舊的時(shí)候是怎么做的? 做紅字憑證沖減
2025-04-10
您好,正確操作是紅字沖回對(duì)計(jì)提折舊,按10萬元做固定資產(chǎn)清理+增值稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
2022-01-15
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