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老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體戶,20年第四季度開(kāi)票超過(guò)三十萬(wàn)了,現(xiàn)在要交增值稅,本來(lái)我們是控制在二十幾萬(wàn),不超三十萬(wàn),但是代開(kāi)了一張專(zhuān)票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開(kāi)給他的專(zhuān)票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?

2021-01-16 08:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 08:12

你好。 你好,現(xiàn)在紅沖不影響第四季度的銷(xiāo)售額,第四季度按實(shí)際的銷(xiāo)售額全額納稅

頭像
快賬用戶4435 追問(wèn) 2021-01-16 08:14

那假如沖了只是影響21年第一季度的銷(xiāo)售額是吧,反正就是怎么樣都得交20年第四季度的增值稅了對(duì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-16 08:14

您好,是的 您好,是的,您的理解正確

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你好。 你好,現(xiàn)在紅沖不影響第四季度的銷(xiāo)售額,第四季度按實(shí)際的銷(xiāo)售額全額納稅
2021-01-16
您好,是不需要的哦,代開(kāi)的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
你好 你們多繳納了稅費(fèi)可以申請(qǐng)退稅的。電子稅務(wù)局可以申請(qǐng)退稅的
2020-11-12
你好? 代開(kāi)的專(zhuān)票 當(dāng)時(shí)應(yīng)該沒(méi)有交個(gè)稅的? 再看一下
2021-01-14
你好是的,可以免的,前提是都是普通發(fā)票。
2021-06-23
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