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老師,我們是小規(guī)模公司,當月開了十多萬的專票,和五十多萬的普票,因為超過了免稅金額,現(xiàn)在全額交稅,那五十多萬的普票要怎么去入賬來計算稅額??分錄是什么??

2023-04-11 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 14:30

你好這個是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶9940 追問 2023-04-11 14:34

我們已經(jīng)開票已收款了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:35

你好您收款了就借方改成要存款或者現(xiàn)金就可以了。

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你好這個是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2023-04-11
你好,對的,是的,開1%的稅率,你是按月報稅嗎?如果是的話,你開的普通發(fā)票全部都需要交的。
2023-02-22
你好,各地處理有差異,一般情況下是確認無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
2024-04-02
借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 ?10月不需要計提附加稅, 12月在做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,
2020-11-19
您好,對的,是合計繳納的,等于說普票直接全部做收入了?
2023-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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