你好這個是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
請問老師,目前小額納稅一季度開票不超過九萬,否則繳納個人所得稅,超過三十萬需要繳納增值稅,那我店里一個月銷售額需要開專用發(fā)票的就十五萬左右,除了多開幾個賬戶外,還有沒有什么辦法能解決這個開票難得措施
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個客戶,有十三萬左右的業(yè)務(wù),要開專票,那我也是可以開%1稅點專票是嗎,那這個月是不是就要全額納稅了?就是沒超過十萬的普票那部分也要納稅?謝謝老師
老師,我們是小規(guī)模公司,當月開了十多萬的專票,和五十多萬的普票,因為超過了免稅金額,現(xiàn)在全額交稅,那五十多萬的普票要怎么去入賬來計算稅額??分錄是什么??
老師,您好,請問下,第三季度我們普票和專票合計一起開了60多萬,是不是要按60多萬按1個點交稅呀?我們開了十幾萬的普票,專票開了近50萬,但我的賬上分錄只體現(xiàn)出了專票部分的銷項稅,現(xiàn)在要怎么改呢
老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因為其他原因?qū)е乱恢睕]得補開這開錯的十多萬發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我們已經(jīng)開票已收款了
你好您收款了就借方改成要存款或者現(xiàn)金就可以了。