您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的哈
請(qǐng)問(wèn)下:我們中途建立新賬,錄入期初數(shù)量怎么錄 比如:我建立7月的新賬,6月的期末余額就是7月期初數(shù)據(jù)嘛。那么本年累計(jì)發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入不
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開(kāi)始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒(méi)有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師,年中建賬時(shí),本年累計(jì)數(shù)借貸有差額。 我看大家都說(shuō)如果期末無(wú)余額的科目不用錄入本年累計(jì)數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計(jì)貸方300,期末無(wú)余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計(jì)那不本年累計(jì)就不相等了?
老師您好,我們7月1號(hào)開(kāi)始換新的賬套。,之前的期末余額就是期初數(shù)據(jù), 本年累計(jì)發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入嗎?(所有科目的累計(jì)發(fā)生額都要錄入是嗎?) ,不然到時(shí)候看累計(jì)要看兩個(gè)帳套。是這樣嗎老師?
老師 發(fā)現(xiàn)2023年12月 一筆財(cái)務(wù)費(fèi)34.5元未結(jié)轉(zhuǎn) 年初如何調(diào)整
我們是建筑(施工方)公司,一般納稅人。有一個(gè)項(xiàng)目掛靠我們,我們收一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。那我們應(yīng)該問(wèn)對(duì)方要多少票來(lái)呢?是合同價(jià)的99%嗎?
稅務(wù)局的稅費(fèi)滯納金怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年度所得稅申報(bào)的時(shí)候固定資產(chǎn)的電腦是填在電子設(shè)備那一欄嗎
老師,我們企業(yè)匯算清繳2024年的所得,有虧損,然后申報(bào)提示退稅2萬(wàn)多,我就不想退稅,可以把不能收回票款的其他應(yīng)付款做成管理費(fèi)用去調(diào)增嗎?如果可以,我匯算調(diào)增后用什么作為該筆費(fèi)用的依據(jù)?
@董孝斌老師,老師在嗎?我的問(wèn)題老師了解的多一些,麻煩老師幫我解答
我們有天貓店鋪,支付寶收款的備注顯示企業(yè)紅包-淘寶現(xiàn)金紅包提現(xiàn) 這是什么意思
董孝彬老師晚上好!請(qǐng)教您,收到匯票借:應(yīng)收票據(jù)10萬(wàn) 貨:應(yīng)收賬款—圓通建材公司10萬(wàn)(這個(gè)客戶(hù)名稱(chēng)錯(cuò)了) 更正時(shí)借:應(yīng)收賬款—圓通建材公司10萬(wàn) 貨:應(yīng)收賬款(還是應(yīng)付賬款呢)—華潤(rùn)建材公司103 對(duì)嗎?謝謝老師!
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下美發(fā)店被人舉報(bào)偷稅漏稅,現(xiàn)在要查賬,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?營(yíng)業(yè)執(zhí)照是有限公司,但是沒(méi)有做賬和報(bào)稅
公司購(gòu)買(mǎi)土地,上面辦公樓,廠房,繳納房產(chǎn)稅得時(shí)候要考慮土地的價(jià)值嗎
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