本月把多計(jì)提的做相反分錄。

本月扣上月社保1600,計(jì)提下月社保600,要怎么做會(huì)計(jì)分錄和填科目余額表
上個(gè)月沒買社保 計(jì)提工資是寫 管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬 然后本月買社保也扣了 我要計(jì)提本月的工資和做一筆扣了社保的分錄 應(yīng)該怎么寫 還有我要發(fā)放上個(gè)月的工資的分錄
老師,我上個(gè)月社保多計(jì)提了。那這個(gè)月實(shí)際發(fā)生的少了。我該怎么做分錄
上月的社會(huì)保險(xiǎn)金多計(jì)提了,本月應(yīng)該怎么做分錄?
上半年社保、公積金計(jì)提多了,要在9月紅沖,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
甲公司為一般納稅人,購(gòu)賣玉米種子30,對(duì)方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個(gè)體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個(gè)月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個(gè)月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會(huì)被定為非正常經(jīng)營(yíng)戶?
樸老師,這個(gè)回答我不是很懂 是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫(kù)按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)偅詈髥渭杀?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫(kù)月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時(shí)公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請(qǐng)問已申報(bào)但是沒有繳稅,剛才點(diǎn)開稅費(fèi)繳納進(jìn)去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進(jìn)去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進(jìn)去繳稅
老師你好!運(yùn)輸企業(yè)開運(yùn)輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點(diǎn)錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進(jìn)項(xiàng)沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫(kù)按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫(kù)月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個(gè)月是多少額度


負(fù)數(shù)沖銷就可以了 是嗎?
是的,就是這樣處理的,對(duì)的。