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老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價(jià)款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
1.某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向甲家電商場銷售電視機(jī)500臺,不含稅售價(jià)為50萬元。由于商場購買的數(shù)量多,廠家給予商場4%的折扣,取得不含稅售價(jià)48萬元,貨款全部以銀行存款收訖;(2)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對外投資,成本價(jià)為10萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格;(3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款30萬元;另外支付購貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用2萬元,取得運(yùn)輸公司開具的合法發(fā)票。(4)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為22萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本2萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該企業(yè)可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納增值稅稅額。
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬,今年已開45萬,這個(gè)月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個(gè)季度開45萬
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好:我們是運(yùn)輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,很多時(shí)候?qū)Ψ酱蜻M(jìn)我們公戶10元,我們扣除開發(fā)票票點(diǎn)(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運(yùn)輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內(nèi)賬) 2.對方直接對公戶轉(zhuǎn)10萬,隔幾天我對公回10萬,運(yùn)輸發(fā)票開出10萬,開票稅點(diǎn)收入直接讓對方私戶對私戶轉(zhuǎn)。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進(jìn)賬發(fā)票(賣油)
請問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類入那個(gè)科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實(shí)際支付工資的時(shí)候直接取帳上的書,還是取個(gè)稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計(jì)調(diào)報(bào)表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項(xiàng)900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計(jì):借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯(cuò)了
老師,我們公司收了保險(xiǎn)公司的錢,但是把修車的活給了一個(gè)私人個(gè)人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個(gè)賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。我是今天25號申報(bào)了增值稅和附加稅,但是老板的對公戶上沒有錢,他說要27號中午的時(shí)候才能把錢打到對公賬戶上面。那么我27號再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項(xiàng)移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請問下財(cái)務(wù)核對了進(jìn)銷存,如果老板不信任,怎么檢查?


您好,開了10萬運(yùn)輸發(fā)票是含稅價(jià),除以1點(diǎn)09得不含稅收入91743.12元,銷項(xiàng)稅8256.88元,油費(fèi)4萬有進(jìn)項(xiàng)稅40000除以1點(diǎn)13乘13等于4601.77元,其他成本2萬沒進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅8256.88減4601.77等于3655.11元,客戶另給9000元稅點(diǎn)錢,實(shí)際多收9000減3655.11等于5344.89元,這錢要算收入,所以總不含稅收入變成100000元,成本6萬,利潤40000元,交企業(yè)所得稅后還能賺3萬8左右,不虧。
4萬油費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額之前用于抵扣了,這樣虧嗎
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?您好,4萬油費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,銷項(xiàng)稅8256.88元減進(jìn)項(xiàng)稅4601.77元應(yīng)交增值稅3655.11元,客戶另給9000元稅點(diǎn)錢,多收5344.89元,這錢算收入后總利潤仍為40000元,成本6萬不變,不虧。